省紀(jì)委省監(jiān)委2018年度部門決算公開

目錄
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、關(guān)于2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況的說明
十、其他重要事項
第四部分 名詞解釋
第一部分 省紀(jì)委省監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)全省黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助省委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對省委工作部門、省委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各市州黨委、紀(jì)委等黨的組織和省委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
(三)負(fù)責(zé)全省監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對省委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對省委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(五)協(xié)助省委開展巡視工作。配合省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)市州、縣市區(qū)黨委和省委教育工委、省國資委黨委巡察工作。
(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負(fù)責(zé)綜合分析全省全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本省紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度,參與起草制定本省相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
(八)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實中央紀(jì)委國家監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對全省反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好省紀(jì)委省監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、市州紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、省管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、省屬本科院校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(十)完成中央紀(jì)委國家監(jiān)委和省委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委機(jī)關(guān)、省監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障處等21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入省委工作部門序列,設(shè)在省紀(jì)委。省紀(jì)委省監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)信息中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、財務(wù)核查中心4個事業(yè)單位。
(二)決算單位構(gòu)成。省紀(jì)委監(jiān)委2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只有委機(jī)關(guān)本級,無其他獨立預(yù)算的二級單位。
第二部分 省紀(jì)委省監(jiān)委2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
10,799.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
9,489.01 |
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
100.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
664.07 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
275.81 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.71 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合計 |
23 |
10,799.80 |
本年支出合計 |
50 |
10,556.60 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
24 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
51 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
191.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
52 |
434.26 |
|
26 |
|
|
53 |
|
總計 |
27 |
10,990.85 |
總計 |
54 |
10,990.85 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
項目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
10,799.80 |
10,799.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
9,638.23 |
9,638.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
9,636.23 |
9,636.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
738.34 |
738.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
738.34 |
738.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
310.84 |
310.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
427.50 |
427.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
295.52 |
295.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
295.52 |
295.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
295.52 |
295.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
10,556.60 |
6,389.89 |
4,166.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
9,489.01 |
5,450.01 |
4,039.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
9,487.01 |
5,450.01 |
4,037.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
664.07 |
664.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
664.07 |
664.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
238.20 |
238.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
425.87 |
425.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
收 入 |
支 出 |
|||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
10,799.80 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
9,489.01 |
9,489.01 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
664.07 |
664.07 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.71 |
27.71 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
10,799.80 |
本年支出合計 |
49 |
10,556.60 |
10,556.60 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
191.05 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
434.26 |
434.26 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
191.05 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
10,990.85 |
總計 |
54 |
10,990.85 |
10,990.85 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
項 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
10,556.60 |
6,389.89 |
4,166.71 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
9,489.01 |
5,450.01 |
4,039.00 |
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
9,487.01 |
5,450.01 |
4,037.00 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
205 |
教育支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
207 |
文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
664.07 |
664.07 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
664.07 |
664.07 |
0.00 |
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
238.20 |
238.20 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
425.87 |
425.87 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
275.81 |
275.81 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
22102 |
住房改革支出 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
27.71 |
0.00 |
27.71 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
4,476.73 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,209.85 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,106.35 |
30201 |
辦公費(fèi) |
33.88 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1,008.05 |
30202 |
印刷費(fèi) |
58.05 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
1,274.71 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
42.39 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
41.23 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
351.43 |
30206 |
電費(fèi) |
78.70 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
36.94 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
314.58 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
88.21 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
48.07 |
30211 |
差旅費(fèi) |
76.31 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
331.14 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
99.63 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
11.75 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
703.31 |
30215 |
會議費(fèi) |
2.23 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
125.36 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
26.71 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
520.16 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
19.31 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
105.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
6.23 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
123.92 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
26.90 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
176.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
32.24 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
214.84 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
5,180.04 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
1,209.85 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
預(yù)算代碼: 公開07表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國 (境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
370.00 |
50.00 |
240.00 |
25.00 |
215.00 |
80.00 |
228.14 |
18.78 |
201.23 |
24.66 |
176.57 |
8.12 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:中共湖南省紀(jì)委省監(jiān)委 2018年度 金額單位:萬元
科目編碼 |
科目 名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進(jìn)行批復(fù)。
2.本表批復(fù)到項級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
第三部分 省紀(jì)委省監(jiān)委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
全年收支均為一般公共預(yù)算財政撥款收支。當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,799.8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.05萬元,總計10,990.85萬元。全年支出合計10,556.6萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余434.25萬元。本年收入較上年增加2,343.24萬元,本年支出較上年增加2,100.5萬元,主要原因是2018年紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入10,799.8萬元,各項構(gòu)成及占比情況是:紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9,636.23萬元,占比89.23%;其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(黨建項目課題經(jīng)費(fèi))2萬元,占比0.02%;進(jìn)修及培訓(xùn)支出100萬元,占比0.93%;行政事業(yè)單位離退休738.34萬元,占比6.83%;行政事業(yè)單位醫(yī)療支出295.52萬元,占比2.74%;住房改革支出27.71萬元,占比0.26%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.05萬元,總計10,990.85萬元。
三、支出決算情況說明
全年支出10,556.6萬元,其中基本支出6,389.89萬元,占比60.53%;項目支出4,166.71萬元,占比39.47%。本年支出較上年增加2,100.5萬元,增長24.84%。主要原因是2018年紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入10,799.8萬元,較上年增加3,596.62萬元,增長49.93%;2018年財政撥款支出10,556.6萬元,較上年增加2,100.5萬元,增長24.84%。主要原因是2018年紀(jì)檢監(jiān)察體制改革,紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年支出10,556.6萬元全部為財政撥款支出,全年支出完成年初預(yù)算的108.99%。其中,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9,487.01萬元,完成年初預(yù)算的116.99%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整等因素以及差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加;一般行政管理事務(wù)支出(黨建項目課題經(jīng)費(fèi))2萬元,為當(dāng)年調(diào)整追加預(yù)算;培訓(xùn)支出100萬元,指標(biāo)來源于本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的100%;未歸口管理的行政單位離退休238.2萬元,指標(biāo)來源于本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的70.41%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出425.87, 完成年初預(yù)算的99.61%;行政單位醫(yī)療275.81萬元,指標(biāo)來源本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的93.33%,未完成年初預(yù)算主要原因是人員增減變化;購房補(bǔ)貼27.71萬元,指標(biāo)來源本年預(yù)算,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)5,180.04萬元,占基本支出的81.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、離休人員醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)1,209.85萬元,占基本支出的18.93%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)合計228.14萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出18.78萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)201.23萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出未突破預(yù)算,完成年初預(yù)算的61.66%。較上年減少21.85萬元,減幅8.7%。主要原因是省紀(jì)委省監(jiān)委認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出18.78萬元,較上年減少31.47萬元,完成年初預(yù)算的37.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制因公出國(境) 。全年安排因公出國(境)4個團(tuán)組,4人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)201.23萬元,較上年增加74.67萬元,完成年初預(yù)算的83.85%。其中:新購公務(wù)用車1臺,支出24.66萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)176.57萬元。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實公車改革相關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)公車管理。公務(wù)用車保有量38輛。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬元,較上年減少65.06萬元,完成年初預(yù)算的10.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待98批次、784人次。
八、關(guān)于2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度省紀(jì)委省監(jiān)委無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、預(yù)算績效情況的說明
2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神開局之年,也是深入紀(jì)檢監(jiān)察體制改革之年。省紀(jì)委省監(jiān)委堅決貫徹落實黨中央和省委決策部署,把全面從嚴(yán)治黨作為推進(jìn)各項工作的重要保證和切入點,堅持從領(lǐng)導(dǎo)干部自身做起,從黨員干部隊伍中存在的突出問題抓起,從人民群眾反映強(qiáng)烈的問題抓起,動真碰硬、正風(fēng)肅紀(jì),嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神,切實履行監(jiān)督第一責(zé)任,持續(xù)強(qiáng)化“不敢腐”的震懾,深入開展扶貧領(lǐng)域腐敗作風(fēng)問題、涉沙涉礦涉金融領(lǐng)域腐敗問題及涉黑涉惡腐敗和“保護(hù)傘”問題專項整治,大力加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè),有力推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入開展。在省委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,各級黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)真履職、真抓實干,全省黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得明顯成效,黨風(fēng)政風(fēng)氣象更新,政治生態(tài)持續(xù)好轉(zhuǎn),反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢繼續(xù)鞏固發(fā)展。
十、其他重要事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,209.85萬元,比上年增加269.78萬元,增長28.7%。主要原因是監(jiān)察體制改革,轉(zhuǎn)隸人員增加,相應(yīng)增加辦公經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額253.5萬元,全部是政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛38輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛(在職領(lǐng)導(dǎo)1臺,退休2位領(lǐng)導(dǎo)共用1臺),一般公務(wù)用車13輛(實有11臺,2臺已處理交車,手續(xù)在完善當(dāng)中),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
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