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    2024年中共湖南省紀(jì)律檢查委員會 湖南省監(jiān)察委員會部門預(yù)算

    編輯:蔣偉 發(fā)表時間:2024-02-27 09:47 來源:三湘風(fēng)紀(jì)

    第一部分 2024年部門預(yù)算說明

    第二部分 2024年部門預(yù)算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

    15、政府性基金預(yù)算支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

    20、省級專項資金預(yù)算匯總表

    21、省級專項資金績效目標(biāo)表

    22、其他資金績效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績效目標(biāo)表 


    第一部分 2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)。根據(jù)《中共湖南省紀(jì)律檢查委員會、湖南省監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》,省紀(jì)委監(jiān)委是中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的工作機(jī)構(gòu),履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé),實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱、共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的運轉(zhuǎn)管理模式。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十一審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、調(diào)查技術(shù)保障室等21個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)下設(shè)新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓(xùn)中心、信訪舉報中心4個事業(yè)單位。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:省紀(jì)委本級,沒有其他預(yù)算單位。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算 26,476.54萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款26,476.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加5,293.65萬元,主要是增加了紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

    (二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算26,476.54萬元,其中,一般公共服務(wù)23,588.54萬元,公共安全0萬元,教育220萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出1,330萬元,衛(wèi)生健康支出690萬元,住房保障支出648萬元。支出較去年增加5,293.65萬元,主要是增加了紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出

    2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算26,476.54萬元,其中,一般公共服務(wù)23,588.54萬元,占89.09%;公共安全0萬元,占0%;教育220萬元,占0.83%;科學(xué)技術(shù)0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出1,330萬元,占5.02%;衛(wèi)生健康支出690萬元,占2.61%;住房保障支出648萬元,占2.45%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)9,888.8萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算16,587.74萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出16,367.74萬元,主要用于紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、信息化建設(shè)相關(guān)項目等方面;教育支出220萬元,主要用于全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等方面。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)運行經(jīng)費:2024年本部門的運行經(jīng)費1,993.8萬元,比上年預(yù)算減少23.2萬元,下降1.15%,主要是按“過緊日子”要求進(jìn)行壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為285萬元,其中,公務(wù)接待費30萬元,公務(wù)用車購置及運行費230萬元(其中,公務(wù)用車購置費75萬元,公務(wù)用車運行費155萬元),因公出國(境)費25萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

    (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預(yù)算41.8萬元,擬召開5次會議,人數(shù)約為1600人,內(nèi)容為省紀(jì)委全會和業(yè)務(wù)工作會議;培訓(xùn)費預(yù)算220萬元,擬開展9輪培訓(xùn),人數(shù)約為1800人,內(nèi)容為全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班及其他專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)班;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

    (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額195萬元,其中,貨物類采購預(yù)算195萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車36輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛,特種專業(yè)技術(shù)用車10輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛(其中,省級領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、實物保障用車4輛、離退休老干部用車3輛);單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬更新公務(wù)用車3輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為21,995.69萬元,其中,基本支出9,888.8萬元,項目支出12,106.89萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

    七、名詞解釋

    1、運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

     

    第二部分 2024年部門預(yù)算表

             附件:2024年部門預(yù)算公開表目錄.xls




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